ISBN/价格: | 978-7-122-35530-0:CNY68.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 一本书学内部审计/.曹艳铭主编 |
出版发行项: | 北京:,化学工业出版社:,2020 |
载体形态项: | 250页:;+图:;+24cm |
丛编项: | 从新手到高手系列 |
提要文摘: | 本书涵盖15个章节, 具体包括: 内审人员的职业要求、审计准备、审计实施、审计报告与后续工作、业务经营绩效审计、管理审计、内部控制审计--收入、业务内部审计--采购及费用、业务内部控制审计--存货的管理、业务内部控制审计--固定资产管理、业务内部控制审计--人力资源管理、业务内部控制审计--资金管理、业务内部控制审计--生产管理、业务内部控制审计--会计、信息系统审计等内容。本书实操性强, 涵盖了内部审计的整个流程介绍, 并配有大量实战范本、图表和文书, 与实际工作联系紧密, 具有很强的操作性。 |
题名主题: | 企业管理 内部审计 基本知识 |
中图分类: | F239.45 |
个人名称等同: | 曹艳铭 主编 |
记录来源: | CN GuangHua 20210301 |