ISBN/价格: | 978-7-301-31845-4:CNY42.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 内部控制审计/.李万福主编 |
出版发行项: | 北京:,北京大学出版社:,2021 |
载体形态项: | 204页:;+图:;+26cm |
一般附注: | 高等院校经济管理类专业“互联网+”创新规划教材 “十三五”江苏省高等学校重点教材 (编号: 2019-2-072) 国家自然科学基金项目 (71828201、71872078、71872046、71572038、71472047) |
提要文摘: | 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据, 以《企业内部控制审计指引》为主线, 在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上, 聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析, 注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例, 引导学生深入学习企业内控审计理论与实务。本书以二维码的形式进行知识拓展, 有助于读者快速了解内部控制审计实务发展, 提升其内部控制审计实务能力, 培育高质量应用型的内部控制审计人才。 |
并列题名: | Theory and practice of internal control auditing eng |
题名主题: | 审计学 高等学校 教材 |
中图分类: | F239.0 |
个人名称等同: | 李万福 主编 |
记录来源: | CN 湖北三新 20211007 |