| ISBN/价格: | 978-7-302-39836-3:CNY49.80 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 公司内部审计操作实务/.冯桂红,苏娟编著 |
| 出版发行项: | 北京:,清华大学出版社:,2015 |
| 载体形态项: | 315页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘: | 本书按“先理论后实务”、“先整体框架,后详细内容”的顺序,介绍了内部审计的基本理论,然后以企业内各部门的作业流程为起点,围绕各个部门作业过程中涉及的关键性管理控制点,在全面介绍的基础上突出重要项目的介绍,说明内部审计人员如何对企业的各个部门开展审计工作。在介绍审计工作的具体执行方法时,列举了大量典型实例,对内部审计工作中需要执行的审计内容、可以采用的审计方法、可能运用的审计技巧和如何获取各种审计证据进行了通俗、直观和可以在实际工作中“直接复制”的介绍。 |
| 题名主题: | 公司 内部审计 中国 |
| 题名主题: | 36 |
| 中图分类: | F239.45 |
| 个人名称等同: | 冯桂红 编著 |
| 个人名称等同: | 苏娟 编著 |
| 记录来源: | CN GUANGHUA 20160106 |