| ISBN/价格: | 978-7-5223-2669-6:CNY78.00 |
|---|---|
| 作品语种: | chi |
| 出版国别: | CN 110000 |
| 题名责任者项: | 我国高校内部控制审计研究/.李兆龙著 |
| 出版发行项: | 北京:,中国财政经济出版社:,2024 |
| 载体形态项: | 211页:;+24cm |
| 一般附注: | 本书受2022年度河南省科技厅软科学研究计划项目(会计专题):基于大数据技术的高校内部审计方法创新与应用研究等资助 |
| 提要文摘: | 本书以审计为视角,结合高校内部控制审计案例,探讨了高校内部控制审计的现在、缺陷和成因,提出了实施内部控制审计常态化、提升其独立性、加强高校审计队伍国际化建设等对策。 |
| 题名主题: | 高等学校 内部审计 研究 中国 |
| 中图分类: | G647.5 |
| 个人名称等同: | 李兆龙 著 |
| 记录来源: | CN XHWX 20241101 |